2024年4月至6月,以巡视整改为契机,监审处组织开展合同管理专项检查,旨在理顺合同管理流程、提升合同审批效率、增强合同管理效能。提出6项问题,均已按期完成整改。相关情况已向所务会汇报。
现将整改落实情况汇报公示如附:
附件:整改情况
(注:本次整改将对于1106组组长离任审计中提出的合同问题一并整改)
公示期限为2024年6月24日至6月30日。
对整改情况如有异议,请自公示之日起通过电话、电子邮件或书面形式,向监审处反映,反映情况要实事求是。
联系方式:84379978 changliu@dicp.ac.cn