根据2023年度内审工作安排,监督与审计处对2022年以来的零星工程项目开展了专项审计,
2023年12月,监审处组织基建处就审计发现的问题进行了整改并反馈整改结果,现将整改落实情况汇报公示如附:
附件:整改情况
公示期限为2024年1月31日至2月6日。
对整改情况如有异议,请自公示之日起通过电话、电子邮件或书面形式,向监审处反映,反映情况要实事求是。
联系方式:84379978 changliu@dicp.ac.cn