根据2023年度内审工作安排,监督与审计处对我所16个研究组/组群实施了科研经济业务审计,并于9月6日向所务会汇报审计结果。
2023年9月,监审处根据审计建议组织科技合作处、财务处、相关问题研究组就审计发现的问题进行了整改并反馈整改结果,现将整改落实情况汇报公示如附:
附件:整改情况
公示期限为2024年1月4日至1月11日。
对整改情况如有异议,请自公示之日起通过电话、电子邮件或书面形式,向监审处反映,反映情况要实事求是。
联系方式:84379978 changliu@dicp.ac.cn