9月10日下午,我所组织召开2024年科研经济业务真实性合法性审计启动会。相关研究组科研秘书以及审计组成员参加了会议。会议由监督与审计处刘畅主持。
会议介绍了科研经济业务常态化审计的意义及重要性,通报了审计实施方案,成立了由办公室、监督与审计处、科技合作处、人事处、综合管理处及财务处组成的审计工作小组,综合考虑研究方向、研究组规模等因素后确定对15个研究单元开展审计,本年度审计采取抽查凭证、查看业务资料及现场实物核查相结合的方式开展工作,重点关注采购、外协业务,检查关联业务利益输送、虚构业务或虚假合同套取经费等,预计10月底完成现场审计。
会议指出,内部审计是巡视整改长效机制发挥的重要一环,科研经济业务审计旨在警示科研经费管理及使用中存在的问题,揭示风险,促进科研经费管理水平的提高。希望被审计研究组能够树立正确认识,积极配合做好相关工作,共同营造风清气正的科研环境。
会议还通报了近五年研究所内部审计高频问题。(文/刘畅 图/张俊)