9月2日下午,我所召开2020年科研经济业务真实性合法性合规性审计启动会。党委副书记、纪委书记毛志远,相关研究组及审计组成员参加了会议,会议由毛志远主持。
会议通报了2020年科研经济业务真实性合法性合规性审计实施方案,确定对14个研究组2018-2019年科研经费支出情况进行审计,成立由办公室、监审处、科技处、重质处、成果处、人事处及财务资产处组成的审计工作小组开展审计工作。强调本次审计将结合巡视要求,围绕科研经济业务活动,重点检查设备购置、材料采购、外协加工测试等主要经济业务的管理和执行情况,关注关联交易、虚假业务和小金库等方面。预计9月完成现场审计工作。
毛志远总结指出,科研经费的管理和使用是研究所管理的重中之重,当前科研经费管理使用形势依然严峻,我院自接受巡视后,院党建工作领导小组已经连续下发多个通知,强调法人责任制并要求各级单位对小金库、虚假业务等情况开展自查。院党组、分院及研究所三级联动,根据工作通知开展各项监督检查,确保对巡视发现问题彻查彻改。科研经济业务审计是对业务的真实性,支出的合法性、合规性进行审计,是规范研究所科研经费管理和使用的重要抓手,是研究所建立的常态化审计监督,各职能部门、研究组应充分认识此次审计的重要意义,借此机会全面梳理业务,积极配合,查找不足,揭示风险,堵塞漏洞。各审计组成员应把握好时间节点,合理安排,圆满完成审计任务,共同提升我所风险防控意识及管理水平。(图文/刘畅)